НАЛОГОВЫЕ РИСКИ ДОГОВОРА.ЮРИДИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
Что будет?
На семинаре мы поговорим о типах договоров в компании и о том, как их формулировки влияют на налоговые последствия. Ведь все чаще бухгалтеру в организации приходится не только следить за всеми изменениями в налогообложении и бухучете, но и проверять договоры с контрагентами, которые заключают другие подразделения.
Продолжаем также внимательно следить, что происходит в стратегии поведения организаций в 2018 г. в контексте положений ст. 54.1 НК РФ, и обязательно разберем новые расширенные права банков.
Программа семинара
1. Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов, изменения в части налогового контроля:
Деловая цель как критерий действительности сделки. Необоснованная налоговая выгода: исключаем риски. Способы проверки контрагента как проявление надлежащей осмотрительности – новые критерии контролеров. Понятие взаимозависимости контрагентов с точки зрения налогообложения. На что теперь обратят внимание контролеры с учетом изменений в части I НК РФ , позиции Верховного суда РФ в 2017-2018г.г. и требований к организации внутреннего контроля в соответствии с приказом ФНС.
2. Основные принципы договорной работы в организации. Существенные условия договоров. Как теперь доказать должную осторожность и осмотрительность при заключении договора? Понятие взаимозависимости контрагентов с точки зрения налогообложения. . Как влияют условия заключенных договоров на налоговые последствия?
3. Заверения об обстоятельствах – понятия и последствия, учитываем изменения в ГК РФ. Отказ от договора в одностороннем порядке - чем это теперь может обернуться для компании?
4. Задаток, обеспечительный платеж, независимая гарантия: сходства и различия, налоговые последствия. Как не переплатить налоги?
5. Дебиторская и кредиторская задолженность: проблемные вопросы учета. Как повлияли изменения в ГК РФ. Что необходимо проверить перед представлением отчетности.
6. Гражданско-правовой договор: бухгалтерские и налоговые последствия. Выбор вида, формы и условий договора. Использование особенностей различных договоров для целей налогового планирования. Порядок исчисления страховых взносов по ГПД. Основные отличия ГПД от трудового договора. Договор с ИП. Сложные вопросы, риски, защита от претензий налоговых органов. Оптимальный документооборот.
7. Договор купли-продажи. Момент перехода права собственности по договору, возврат товаров, скидки, штрафные санкции по договору – налоговые последствия. Способы предъявления транспортных расходов.
8. Договор на оказание услуг, выполнение работ. В чем отличие услуги и работы, особенности налогового учета по сделкам.
9. Сделки с недвижимым имуществом. Особенности налогообложения у продавца и покупателя: НДС, налог на прибыль, налог на имущество – особенности 2018 года.
Договор аренды недвижимого и движимого имущества: особенности оформления. Капвложения в арендованное имущество. Договор безвозмездного использования имущества -в чем налоговые риски?
10. Посреднические сделки: на что обратить особое внимание при заключении договора . Учитываем разъяснения контролеров.
11. Договоры займа, в том числе беспроцентного. Бухгалтерский учет и налоговые последствия в свете изменений в ГК РФ. Займы сотрудникам. Порядок и оформление выдачи и возврата. Налогообложение материальной выгоды в 2018г. Получение займов организацией от сотрудников и иных физических лиц. Учитываем изменения законодательства. Что необходимо знать бухгалтеру организации.
Кто ведет семинар?
Шаркаева Ольга Анатольевна
к.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам и сборам, член Палаты налоговых консультантов, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании.
Сколько стоит участие в семинаре?
5 960 рублей,
для клиентов Центра – скидка 30 %.